邮箱登录  用户名: @csic.com.cn 密码: 网站地图
首页  |  新闻中心  |  集团风采  |  产品与服务  |  企业与社会  |  人力资源  |  上市公司  |  English
 
  您所在的位置: 首页 > 新闻中心 > 集团新闻
 
新闻中心
图片新闻
集团新闻
国资动态
成员动态
船舶市场
物资配套
媒体关注
出版物
通知公告
 
强化审计监督,开创审计新局面——我集团内部审计工作座谈会在天津召开
(2017-09-12)    来源:《中船重工》   

8月29日至30日,中船重工在天津举办部分成员单位内部审计工作座谈会,深入学习领会习近平总书记重要讲话精神,贯彻落实党中央、国务院关于加强国有企业和国有资本审计监督以及国资委关于加强中央企业内部审计工作有关文件精神,传达落实胡问鸣董事长对内部审计工作的指示要求,对做好当前和今后一段时期集团公司审计工作进行研讨。

会议指出,对国有企业和国有资本进行审计监督,是宪法、审计法等法律法规赋予审计部门的法定职责。十八大以来,党中央和国务院陆续出台一系列有关加强审计工作特别是国有企业审计工作的规章制度及文件,充分体现出党中央和国务院对国有企业审计的高度重视。当前集团公司审计工作的主要任务,一是贯彻落实审计全覆盖要求,集中各种力量积极做好调整的成员单位主要领导经济责任审计工作,对重点部门、重点单位以及关键岗位的负责人任期内至少审计1次,对重大政策措施、重大投资项目、重点专项资金和重大突发事件开展跟踪审计,坚持问题导向,对问题多、反映大的单位及领导干部要加大审计频次,实现有重点、有步骤、有深度、有成效的全覆盖;二是贯彻落实党中央、国务院和集团公司要求,以维护国有资产安全、促进国有企业科学发展为目标,不断加强对成员单位大额资金和专项资金使用的审计;三是加强审计整改、追责力度,建立健全审计与组织人事、纪检监察、财务金融等部门的工作协调机制,实现审计监督与党管干部、纪律检查、追责问责相结合。对审计发现的典型性、普遍性和倾向性问题和审计建议及时以专题报告形式上报集团公司董事会。

会议通报了集团公司审计业务开展情况以及“十三五”期间审计工作思路,即一是完善审计工作机制,加强对内部审计组织领导。督促各成员单位建立健全内审机构;积极推动建立成员单位内部审计工作由董事长或法定代表人分管制度;确立集团公司审计部对内审工作的统领地位;建立内部监督协同机制,通过部门联席会议方式,统筹各类监督主体职能,推动监督信息共享、监督成果共用、关键业务共同实施、问题整改问责共同落实,切实形成监督合力;二是以经济责任审计和内部控制评价为两大抓手,逐步实现审计监督的全覆盖,促进成员单位规范运营;三是夯实基础,提升内部审计职业化能力和水平。通过严格审计人员准入、加强“以审代训”力度、引进多专业人才等方式,推进审计人员职业化;打造集团审计中心,建立健全内审规范标准,完善审计考核评价机制,建立一支政治素质过硬、学历层次较高、知识结构合理、业务能力精湛的专业化内部审计队伍。

会上,围绕深入开展“晒态势、促提升”提质增效工作进行了培训,有关负责人就经济责任审计和内部控制评价等作了专题发言,七二五所、七0七所、武船、武汉船机等单位,以及内审专家进行了交流发言。

集团公司审计部、33家成员单位审计机构负责人参加交流会。

 

 版权与免责声明 | 网站地图 | 使用帮助
中国船舶重工集团公司 版权所有 中国船舶重工集团公司办公厅 主办 中国船舶信息中心 承办
地址:北京市海淀区昆明湖南路72号 邮政编码:100097 电话:86-10-88598000 传真:86-10-88599000
E-mail:csic@csic.com.cn
网站联系电话:86-10-88010305 
京公网安备11040102100085号 京ICP备05050879号 
中船重工集团
官方微信号:CSICNews
敬请关注